Différences entre versions de « NF14904 — Réception ⇒ réception sur commande et éclatement par transfert »

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La réception sur commande et éclatement par transfert permet de générer des factures à la réception de commande (dans le cadre d'une gestion multi-société).<br />
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Les étapes seront les suivantes:
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*Saisie d'une commande multi-magasins.
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*Réception de la commande en donnant la possibilité de modifier la répartition initiale et d'appliquer un coefficient.<br />
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Au final, il y aura : Une livraison pour le magasin qui fait la réception commande et des transferts pour les magasins destinataires
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Commande à réceptionner.
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*Préciser quel est le magasin de réception (Celui qui a fait les achats et va facturer)
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*Possibilité d'appliquer un coefficient sur livraison
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*Possibilité d'ajouter/enlever des commandes
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*Un paramétrage peut être mis en place pour limiter la réception à un seul fournisseur et ainsi générer qu'une facture par fournisseur.
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**Aller au Menu Système > Paramétrages > Options générales
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**Gestion des mouvements de stock
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**Cocher 'Autoriser qu'un seul fournisseur en réception sur commande par transfert'.
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Options générales.
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Indication des frais et coefficient (de vente) à appliquer aux magasins.
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Se référer au {{nf|8666}}

Version du 31 octobre 2018 à 17:16

Voir la carte de la fonctionnalité : A classer



La réception sur commande et éclatement par transfert permet de générer des factures à la réception de commande (dans le cadre d'une gestion multi-société).


Les étapes seront les suivantes:

  • Saisie d'une commande multi-magasins.
  • Réception de la commande en donnant la possibilité de modifier la répartition initiale et d'appliquer un coefficient.

Au final, il y aura : Une livraison pour le magasin qui fait la réception commande et des transferts pour les magasins destinataires

  • Génération des factures de transfert (correspondantes aux factures de réception)


Recept sur cde et eclatement par trf choix.png

Option disponible depuis Commandes fournisseurs > Automate de modification

Recept sur cde et eclatement par trf ecran1.png

Commande à réceptionner.

  • Préciser quel est le magasin de réception (Celui qui a fait les achats et va facturer)
  • Possibilité d'appliquer un coefficient sur livraison
  • Possibilité d'ajouter/enlever des commandes
  • Un paramétrage peut être mis en place pour limiter la réception à un seul fournisseur et ainsi générer qu'une facture par fournisseur.
    • Aller au Menu Système > Paramétrages > Options générales
    • Gestion des mouvements de stock
    • Cocher 'Autoriser qu'un seul fournisseur en réception sur commande par transfert'.
Recept sur cde et eclatement par trf ecran2.png

Options générales. Indication des frais et coefficient (de vente) à appliquer aux magasins.


Se référer au Modèle:Nf