Retour fournisseur

De Documentation Polaris
Révision datée du 2 mars 2017 à 15:38 par Beatricem (discussion | contributions)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher


Revenir à la documentation, menu Stocks


A quoi sert le retour fournisseur

Le retour fournisseur est utilisé pour renvoyer les articles aux fournisseurs soit pour des articles défectueux soit en fin de saison pour retourner la totalité du stock restant (accord avec fournisseur)

Effectuer un retour fournisseur

Pour effectuer un retour fournisseur, cliquer sur stock livraisons&ajustements Saisie de réceptions puis cliquer sur créer.

Ou cliquer sur l'icone Reception.jpg puis cliquer sur Créer

Retour fournisseur.JPG

Dans Type de réception, sélectionner Retour fournisseur, cocher le ou les magasins concernés par le retour et valider.

Retour fournisseur 2.JPG

nb: Si vous devez retourner plusieurs références, cliquez sur l'option Rester en création. Cette option permet de rester sur l'écran de saisie. Une fois terminé, décocher l'option et cliquez sur valider pour passer sur l'écran de validation du retour fournisseur.

Plusieurs possibilités pour appeler la référence :

  • taper directement la référence
  • Se positionner sur la zone codes barres et biper le produit.
  • ou filtrer la collection (utile en fin de saison pour retourner tous le stock restant)

La référence apparaît, il ne reste plus qu'a se positionner sur la taille et saisir la quantité à retourner.

Retour fournisseur 3.JPG

Les zones avant après permettent de voir l'état du stock avant de valider le retour fournisseur.

Saisir tous les articles à retourner puis valider

Retour fournisseur 4.JPG

* Créer permet d'y insérer d'autres références.

* Modifier permet de retourner sur une référence déjà saisie, il suffit de se positionner sur cette dernière et de cliquer sur modifier.

* Supprimer permet d'annuler une référence, il suffit de se positionner sur cette dernière et de cliquer sur supprimer.

* Clôturer permet de valider le retour fournisseur.

* Fermer sans clôturer permet de valider le retour fournisseur tout en laissant la possibilité de revenir dessus.

Éditer un retour fournisseur

A partir de la liste des réceptions sélectionner le retour a éditer et cliquer sur Éditer

Editer un retour.JPG

cliquer sur Edition du bon l'aperçu du retour fournisseur se met à l'écran.

Cliquer sur Imprimer.JPG

Annuler un retour fournisseur

Pour annuler un retour aller sur liste des réceptions et sélectionner le retour à annuler et cliquer sur Automate de modification.

Annuler un retour.JPG

puis cliquer sur Annulation d'un bon de réceptions le message suivant apparait :

Annuler un retour 2.JPG

cliquer sur Oui le message suivant apparait :

Annuler un retour 3.JPG

Cliquer sur Oui

Retour à la liste des réceptions

Annuler un retour 4.JPG

Le retour fournisseur (RF) est barré et un bon d'annulation (AAU) à été créer