Différences entre versions de « NF14445 — Gestion de la facturation de retour de marchandises rétrocédés ("RMR") »

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*<Code>Ventes > facturation > Créer</Code>
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*<Code>Ventes > facturation > Onglet "Factures client" > Créer</Code>
 
*Sélectionner "Ventes en gros"
 
*Sélectionner "Ventes en gros"
 
*Le programme affiche les bons de rétrocession sans préciser le type (RCG et RMR) et affiche les bons "RMR" en positif (contrairement aux RRT qui eux étaient affichées en négatif).
 
*Le programme affiche les bons de rétrocession sans préciser le type (RCG et RMR) et affiche les bons "RMR" en positif (contrairement aux RRT qui eux étaient affichées en négatif).

Version du 7 février 2019 à 18:45

Voir la carte de la fonctionnalité : A classer



  • Ventes > facturation > Onglet "Factures client" > Créer
  • Sélectionner "Ventes en gros"
  • Le programme affiche les bons de rétrocession sans préciser le type (RCG et RMR) et affiche les bons "RMR" en positif (contrairement aux RRT qui eux étaient affichées en négatif).
  • Sélectionner des bons RCG ou RMR puis enregistrer.
  • Dans la liste, les factures de retour de rétrocession figurent en négatif (Prix HT et PRIx TTC <0)
  • Editer : comporte la mention "AVOIR" et les montants sont en positif.
  • Voir : le bon figure en positif et le total TTC en négatif


A savoir :
Une facture ne peut contenir à la fois un bon de rétrocession et un bon de retour de rétrocession. Veuillez effectuer deux factures séparées.