Différences entre versions de « NF14444 — Facturation vente en gros »
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+ | *Indiquer le type de ventes à facturer : <Code>Vente en gros</Code> | ||
+ | *Renseigner le client à facturer et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple. | ||
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+ | **le magasin ou société qui facture (*) | ||
+ | **la date d'exigibilité (*) | ||
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+ | *La liste des ventes en gros fait apparaître les bons de vente en gros du client '''validés et non facturés'''. | ||
+ | *Sélectionner le ou les bons puis cliquer sur le bouton "Enregistrer" |
Version du 24 juillet 2018 à 10:51
Facturation d'une vente en gros
Ventes > Facturation
- Se positionner sur l'onglet
Factures client
. - Cliquer sur le bouton
Créer
:
- Indiquer le type de ventes à facturer :
Vente en gros
- Renseigner le client à facturer et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple.
- Cliquer sur le bouton Suivant :
- Renseigner :
- le magasin ou société qui facture (*)
- la date d'exigibilité (*)
- la note (facultative)
- La liste des ventes en gros fait apparaître les bons de vente en gros du client validés et non facturés.
- Sélectionner le ou les bons puis cliquer sur le bouton "Enregistrer"