Différences entre versions de « NF14547 — Facturation automatique »

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  414 08:46:40 Déboggage '''Facturation auto''' admin 127.0.0.1:61489 frbEBgAA0 frbEBgAA452 '''Création de 0 factures de ventes en gros'''
 
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==Edition automatique des factures==
 
==Edition automatique des factures==
La tâche automatisée <Code>Edition de factures</Code> permet d'éditer automatiquement les factures n'ayant jamais imprimées (colonne "Imprimée le" vide) sous forme de .PDF joint à un email ou message interne.
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La tâche automatisée <Code>Edition de factures</Code> permet d'éditer automatiquement les factures clients, magasins ou société n'ayant jamais été imprimées (colonne "Imprimée le" vide dans Ventes > facturation) dans un seul fichier de type 'PDF' regroupant l'ensemble des factures joint à un email ou message interne.
 
*<Code>Système > Mes tâches automatisées> Créer</Code>
 
*<Code>Système > Mes tâches automatisées> Créer</Code>
 
*<Code>Editions > Edition de factures</Code>
 
*<Code>Editions > Edition de factures</Code>
*Cocher les types de factures à éditer, paramétrer l'envoi des données (mail, utilisateur)...:
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*<Code>Types de factures</Code> : 'Types de factures''' : cocher le(s) type(s) de factures à éditer
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**Clients
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**Clubs/familles
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**Société
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**Magasin
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*<Code>Générer uniquement les factures provenant</Code> :
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**Si vous éditez les factures magasin ou société, vous pouvez filtrer la société '''émettrice''' ou le magasin '''émetteur''' de la facture.
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*<Code>Envoyer les factures directement aux clients si mail connu</Code> :
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**Si vous éditez des factures '''client''', cette option vous permettra d'envoyer par mail à chaque client les factures le concernant. Veuillez vérifier au préalable que les emails des clients sont bien renseignés.
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**Saisissez dans la zone 'Message', le contenu du mail que recevra le client.
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**Le client recevra un mail intitulé 'Votre facture' contenant en pièce jointe le fichier de type 'PDF' des factures le concernant. Soit par exemple :
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[[Fichier:Nouv5 1 TacAuto EdiFacture 3.PNG|centré]]
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*<Code>Envoyer les données à :</Code> :
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**Vous pouvez envoyer le fichier de type 'PDF' regroupant l'ensemble des factures à éditer par :
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***'''Messagerie''' interne de Polaris : saisir le nom de l'utilisateur pour l'ajouter dans la liste et compléter si nécessaire le '''message accompagnant les données'''.
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***Pour sélectionner un autre support, cliquer sur le bouton 'Autres' : '''Message électronique (Mail)''' (icone de mail), '''Fichier local''' (commence par file://), SMS ...
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[[Fichier:Nouv5 1 TacAuto EdiFacture 2.PNG|centré|200px]]
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**En cas d'erreur de saisie du destinataire, veuillez le supprimer et le re-saisir :
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***le sélectionner dans la liste et appuyer sur la touche <SUPPR> du clavier afin de le supprimer
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***le re-saisir pour l'ajouter
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*<Code>Messagerie</Code> :
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**Si vous avez choisi d'envoyer les factures via la messagerie, le destinataire recevra un message intitulé 'Factures' dans la 'Boite de réception' :
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[[Fichier:Nouv5 1 TacAuto EdiFacture 4.PNG|centré|vignette]]
 
[[Fichier:NF14547 FactAutoVtes 2.PNG|centré]]
 
[[Fichier:NF14547 FactAutoVtes 2.PNG|centré]]
 
   
 
   
 
*L’exécution de la tâche génère un .PDF regroupant l'ensemble des factures à éditer.  
 
*L’exécution de la tâche génère un .PDF regroupant l'ensemble des factures à éditer.  
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*L'édition est triée par N° de facture croissant, le N° de la facture se décomposant en "Année-NUR-Compteur".
 
*La colonne "Imprimée le" de chaque facture éditée est mise à jour (Ventes > facturation).
 
*La colonne "Imprimée le" de chaque facture éditée est mise à jour (Ventes > facturation).

Version du 16 août 2018 à 16:33

Voir la carte de la fonctionnalité : A classer




A savoir :
Documentation à modifier !

A faire :

  1. Facturation automatique des transferts et ventes internes, retours
  2. Tache automatisée "Edition de factures" ) à compléter

Dans le cadre de la Facturation, le programme permet de générer automatiquement les factures :

  • client des ventes au détail
  • des ventes en gros
  • des transferts et ventes internes (+ avoirs)


Paramètres

Veuillez tout d'abord paramétrer la facturation automatique du type de vente souhaité : ventes en gros, ventes internes et transferts, ventes au détail :

Types de facturation automatique

La facturation automatique génère des factures pour chaque type de facturation paramétrée selon les mêmes règles de sélection des débits et bons à facturer que la facturation manuelle :
Ventes au détail :

  • les débits non facturés (+ suivant options)

Ventes en gros :

  • les bons clôturés et non facturés, annulés et d'annulation

Ventes internes et transferts :

  • les bons d'émission (ETR et VTR) clôturés et non facturés
  • Les retours ou annulations de transferts non facturés
  • La facturation automatique des ventes internes et des transferts génère des factures séparées pour les :
1) Transferts : bons de type ETR, VTR
2) Retours ou annulations de transferts : bons de type RRT et AN
  • et non plus regroupant tous les types de bons (ETR, VTR, RRT, AN) dans la même facture comme auparavant.


Exécution de la facturation automatique

Le programme exécute la facturation automatique de tous les types de facturation paramétrés :

  • au démarrage du service de réplication
  • puis périodiquement toutes les 24h environ.


Les factures générées figurent dans le journal Facturation auto (Utilitaires > Infos service > Onglet "Journaux") :

1380 15:04:34 Information Facturation auto - - 8GTDBgAA0 8GTDBjoE26560 Génération automatique de factures
1381 15:04:34 Information Facturation auto - - 8GTDBgAA0 8GTDBjoE26560 Création de 2 factures de ventes en gros : '2018-1082-000346', '2018-1082-000347'
  • Les factures ne sont pas imprimées ("Imprimée le" vide).

Forcer la facturation automatique

Permet de forcer l'exécution de la facturation automatique de tous les tous les types de facturation automatique paramétrés.

  • Ventes > Facturation
  • Cliquer sur le bouton NF14547 FactAutoVtes 1.PNG

Le bilan figure dans le journal Facturation auto (Utilitaires > Infos service > Onglet "Journaux") :

412 08:46:40 Déboggage Facturation auto admin 127.0.0.1:61488 frbEBgAA0 frbEBgAA452 Création de 0 factures de ventes au détail 
413 08:46:40 Déboggage Facturation auto admin 127.0.0.1:61489 frbEBgAA0 frbEBgAA452 Création de 0 factures de ventes internes 
414 08:46:40 Déboggage Facturation auto admin 127.0.0.1:61489 frbEBgAA0 frbEBgAA452 Création de 0 factures de ventes en gros

Edition automatique des factures

La tâche automatisée Edition de factures permet d'éditer automatiquement les factures clients, magasins ou société n'ayant jamais été imprimées (colonne "Imprimée le" vide dans Ventes > facturation) dans un seul fichier de type 'PDF' regroupant l'ensemble des factures joint à un email ou message interne.

  • Système > Mes tâches automatisées> Créer
  • Editions > Edition de factures
  • Types de factures : 'Types de factures : cocher le(s) type(s) de factures à éditer
    • Clients
    • Clubs/familles
    • Société
    • Magasin
  • Générer uniquement les factures provenant :
    • Si vous éditez les factures magasin ou société, vous pouvez filtrer la société émettrice ou le magasin émetteur de la facture.
  • Envoyer les factures directement aux clients si mail connu :
    • Si vous éditez des factures client, cette option vous permettra d'envoyer par mail à chaque client les factures le concernant. Veuillez vérifier au préalable que les emails des clients sont bien renseignés.
    • Saisissez dans la zone 'Message', le contenu du mail que recevra le client.
    • Le client recevra un mail intitulé 'Votre facture' contenant en pièce jointe le fichier de type 'PDF' des factures le concernant. Soit par exemple :
Nouv5 1 TacAuto EdiFacture 3.PNG
  • Envoyer les données à : :
    • Vous pouvez envoyer le fichier de type 'PDF' regroupant l'ensemble des factures à éditer par :
      • Messagerie interne de Polaris : saisir le nom de l'utilisateur pour l'ajouter dans la liste et compléter si nécessaire le message accompagnant les données.
      • Pour sélectionner un autre support, cliquer sur le bouton 'Autres' : Message électronique (Mail) (icone de mail), Fichier local (commence par file://), SMS ...
Nouv5 1 TacAuto EdiFacture 2.PNG
    • En cas d'erreur de saisie du destinataire, veuillez le supprimer et le re-saisir :
      • le sélectionner dans la liste et appuyer sur la touche <SUPPR> du clavier afin de le supprimer
      • le re-saisir pour l'ajouter
  • Messagerie :
    • Si vous avez choisi d'envoyer les factures via la messagerie, le destinataire recevra un message intitulé 'Factures' dans la 'Boite de réception' :
Nouv5 1 TacAuto EdiFacture 4.PNG
NF14547 FactAutoVtes 2.PNG
  • L’exécution de la tâche génère un .PDF regroupant l'ensemble des factures à éditer.
  • L'édition est triée par N° de facture croissant, le N° de la facture se décomposant en "Année-NUR-Compteur".
  • La colonne "Imprimée le" de chaque facture éditée est mise à jour (Ventes > facturation).