Différences entre versions de « NF14592 — Facturation des ventes en gros »
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Version du 9 août 2018 à 14:09
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Fonctionnalités
Ventes en gros | Description |
---|---|
Gérer la facturation de vente en gros | Permet de créer, visualiser, éditer, annuler une facture client de vente en gros.
Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] |
Créer une facture | Permet de créer une facture client de vente en gros.
Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Onglet 'Factures clients'] [Bouton "Créer"] [Type de ventes à facturer ="Ventes en gros"] |
Editer une facture | Permet d'éditer une facture client de vente en gros.
Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Editer"] |
Visualiser une facture | Permet de visualiser le N° de facture et le contenu de la facture correspondant à une vente en gros.
Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Onglet "Factures clients"] [Bouton "Voir"] Disponible dans le menu : [Stocks] [Négoce] [Vente en gros] [clic sur le lien de la colonne "N.Facture"] |
Annuler une facture | Permet d'annuler une facture de vente en gros
Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler"] |
Annuler et copier une facture | Permet d'annuler puis de passer en création d'une nouvelle facture sur la base de l'ancienne pour la modifier.
Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler / Copier"] |
Paramétrer par défaut | Permet de définir les paramètres par défaut de facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ...
Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation] [Facturation ventes en gros] |
Facturer automatiquement | Permet de paramétrer puis d'automatiser la facturation automatique des bons de vente en gros.
Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation] [Facturation ventes en gros] |
Editer automatiquement les factures | Permet d'éditer dans un fichier au format .PDF toutes les factures client jamais éditées (colonne "Imprimée le" vide).
Disponible dans le menu : [Système] [Gestion des tâches automatisées] [Editions / "Edition de factures"] |
Droits d'accès
Droits de la rubrique "Module de vente" | Description |
---|---|
Gestion de la facturation | Ce droit restreint la gestion de la facturation (mais pas la facturation en caisse).
Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] |
Paramètres
Système > paramétrages > Options générales > Facturation :
Liste des factures de vente client
Ventes > facturation > Onglet "Factures Client"
affiche la liste des factures de vente au détail et de vente en gros.
Les factures de vente en gros sont identifiables par la colonne "Type = Ventes en gros".
La liste présente les informations suivantes :
Création
: date de création de la factureFacture
: N° de facture généré automatiquement composé de l'année-NUR-N° incrémentielExigibilité
: date d'échéanceClient
: nom, prénom du clientPrix HT
,Prix TTC
: montants au PVHT et PVTTC pour les ventes au détailMagasin émetteur
,Société émettrice
: magasin ou société ayant généré(e) la factureNote
: noteImprimée le
: date de la dernière impressionType
: "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"
Créer une facture de vente en gros
- Cliquer sur le bouton
Créer
:
Type de ventes à facturer
: sélectionnerVentes en gros
- Renseigner le
Client à facturer
et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple ou saisir manuellement l'adresse du client. - Cliquer sur le bouton
Suivant
: - Renseigner :
Facturer en tant que société ou magasin
(*) : le magasin ou société qui facture- la
date d'exigibilité
(*) : définie en fonction des paramètres par défaut - la note : (facultative)
- Le tableau du bas liste les bons de ventes en gros du client clôturés et non facturés.
- Cocher le ou le(s) bon(s) de ventes en gros à facturer.
- Le
Total TTC
se met à jour - puis cliquer sur le bouton
Enregistrer
Editer une facture
- Cliquer sur
Editer
. - En cas de ré-edition d'une facture, la facture comporte la mention "Duplicata N°1 du 26/06/2018 17:45"
- L'édition d'une facture :
- annulée comporte la mention "Annulée" en filigramme.
- d'annulation comporte la mention "Annule et remplace la facture N°..."
- en mode brouillon comporte la mention "Brouillon" en filigramme.
Visualiser une facture de vente en gros
- Cliquer sur le bouton
Voir
.
Annuler une facture
- Cliquer sur le bouton
Annuler
. - La facture annulée apparaît dans la liste avec le tag "Croix rouge"
- Le programme génère une facture d'annulation vide (montant=0).
- Les débits qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.
Modifier une facture de vente en gros
- Cliquer sur
Annuler/Copier
. - La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparaît
- Veuillez effectuer toutes les modifications nécessaires
Enregistrer
- Le programme :
- Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge"
- Recrée la nouvelle facture
Facturation automatique des ventes en gros
Consulter la page "Facturation automatique des ventes et l'édition automatique des factures.".