Différences entre versions de « Facturation »

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{{Note|Vous êtes au menu Ventes > facturation}}
 
 
 
=Généralités=
 
Ce module permet de visualiser, créer, gérer et éditer des factures :
 
*'''Clients''' : des ventes au détail (caisse) ou des ventes en gros (Transferts > ventes en gros)
 
*'''Magasin ou Société''' : des transferts ou ventes internes (rétrocessions) (Transferts > Emission de stock)
 
 
 
[[Fichier:Vte_Fact_1_Ste.PNG|center]]
 
 
 
 
 
=Fonctionnalités =
 
=="Créer"==
 
*Le bouton <code> Créer </code> permet de créer une nouvelle facture. La création diffère en fonction du type de facturation client ou magasin/société.
 
 
 
=="Voir"==
 
*<code> Voir </code> : permet de visualiser le contenu et la liste des bons rattachés à la facture et de modifier uniquement la note
 
[[Fichier:Vte_Fact_2_Voir.PNG|center]]
 
 
 
=="Editer"==
 
*<code> Editer </code>: édition de la facture via le rapport personnalisé paramétré dans Système.
 
 
 
=="Annuler/Copier"==
 
*<code> Annuler/Copier </code> : Annuler la facture et en recréer une nouvelle à partir de celle-ci
 
 
 
=="Annuler"==
 
Le bouton <code> Annuler </code> permet d'annuler une facture et de créer une facture d'annulation.
 
*Tous les bons contenus dans la facture annulée peuvent être de nouveau facturés.
 
*La facture annulée est symbolisée par le tag triangle rougle :  [[Fichier:Vte Fact 3 Tag annulé.PNG]]
 
[[Fichier:Vte_Fact_4_Annulée.PNG|centré]]
 
*La facture d'annulation est vide :
 
[[Fichier:Vte Fact 6 FactAnn.PNG|centré]]
 
*L'édition d'une facture annulée comporte la mention "Annulée" en filigrane : [[Fichier:Vte Fact 5 EdiAnn.PNG]]
 
*L'édition de la facture d'annulation comporte le n° de la facture annulée :
 
[[Fichier:Vte Fact 7 EdiFactAnn.PNG]]
 
 
 
 
 
== "Forcer la facturation auto"==
 
*[[Modification_de_Version_5.14#Facturation_:_bouton_.22Forcer_la_facturation_auto.22|'''Modification de la version 5.14''']]
 
Le bouton <code> Forcer la facturation auto </code> permet de forcer la facturation automatique en générant si nécessaire des factures '''à la date du jour''' .
 
*Se connecter sur le service de réplication où sont habituellement générées les factures si vous souhaitez conserver une numérotation des factures incrémentielle (concaténation de : l'année-NUR du service de réplication-N° incrémentiel).
 
*La fonctionnalité '''Forcer la facturation auto''' n'est pas soumise à un droit spécifique (donc le bouton est toujours est actif pour tous les utilisateurs ayant le droit "Gestion de la facturation" coché).
 
*Cliquer sur le bouton '''Forcer la facturation auto'''
 
[[Fichier:Nouv 5 14 ForcerFactAuto 2.PNG|centré]]
 
{{Note|Le programme n'affiche aucune information à l'écran, que des factures aient été générées ou pas.}}
 
*Pour visualiser les éventuelles factures générées, veuillez actualiser l'affichage de la fenêtre.
 
*Pour vérifier si des factures ont été générées, aller au menu Système > Journaux du système
 
*Si des factures ont été générées, la ligne de type "Facturation automatique", titre "Génération automatique de factures" listera les factures générées.
 
[[Fichier:Nouv 5 14 ForcerFactAuto 1.PNG|600px|center]]
 
*'''L'information consignée dans les journaux est strictement identique à celle des factures générées automatiquement par la facturation automatique'''.
 
*'''Les factures sont générées à la date du jour''' (et pas à la date paramétrée dans "Jour de la semaine quand terminer les périodes de facturation hebdomadaire" ou "Jour du mois quand terminer les périodes de facturation mensuelle" dans les paramètres de facturation).
 
*Par exemple, si le 05/11 vous forcez la facturation automatique avec une facturation paramétrée mensuelle au 31, la facture sera datée du 05/11 et pas au 31/10.
 
 
 
=Factures Clients=
 
La liste présente :
 
*"Création" : date de création de la facture
 
*"Facture" : N° de facture généré automatiquement composé de l'''année-NUR-N° incrémentiel''
 
*"Exigibilité" : date d'échéance
 
*"Client"
 
*"Prix HT", "Prix TTC" : montants
 
*"Magasin émetteur", "Société émettrice" : magasin ou société ayant généré la facture
 
*"Note"
 
*"Imprimée le" : date d'impression
 
*"Type" : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"
 
 
 
==Création de facture client==
 
Les factures client de  vente au détail sont généralement crées en caisse depuis <code> Ticket > 2.Facture A4 </code>. Vous pouvez créer les factures de vente en gros.
 
*Cliquer sur le bouton <code> Créer </code> :
 
[[Fichier:Vte Fact 14 Client Creer.PNG|centré]]
 
*Indiquer le type de ventes à facturer : "Ventes au détail" ou "Vente en gros"
 
*Renseigner le client à facturer et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple.
 
*Cliquer sur le bouton Suivant
 
 
 
=Factures Clients et familles=
 
 
 
 
 
=Factures magasins, Factures société=
 
==Création facture Magasin/société==
 
 
 
 
 
=Facturation automatique=
 
La facturation automatique permet de générer automatiquement les factures en fonction des paramètres définis.
 
 
 
Le journal liste les factures générées :
 
*Système > Journaux du système > Rubrique '''Facturation automatique'''
 
 
 
=Paramétrages=
 
*Aller au menu [[Paramétrages,_Options_générales,_Facturation|Système > Paramétrages > Options générales > Facturation]]
 
 
 
 
 
=Transferts =
 
Vous pouvez visualiser le N° de facture depuis la liste des transferts.
 
*Aller au menu <code> Stock / Transferts / Transferts de marchandises</code>
 
*La colonne '''N.facture''' affiche le N° de la facture correspondante si le bon a été facturé :
 
[[Fichier:Vte Fact 11 Trf NoFact.PNG|centré]]
 
*Un clic sur le lien ouvre la fenêtre de visualisation de la facture.
 
*Le filtre ''''Etat de facturation'''' de la rubrique "Autres filtres" vous permet de filtrer les bons facturés ou pas :
 
[[Fichier:Vte Fact 12 Trf Filtre.PNG|centré]]
 
 
 
 
 
=Ventes en gros=
 
Vous pouvez visualiser le N° de facture ('''N.Facture''') depuis la liste des ventes en gros :
 
*Aller au menu <code>Stocks / Négoce / Vente en gros </code> :
 
[[Fichier:Vte Fact 13 VteGros Nofact.PNG|centré]]
 
*Un clic sur le lien ouvre la fenêtre de visualisation de la facture.
 
 
 
=Fiche stock > onglet "Transferts" =
 
Depuis l'onglet "Transferts" / "Transferts de marchandises" de la fiche stock, vous pouvez visualiser le N° de facture ou facturer un transfert autorisé :
 
*La colonne "Facture" affiche le N° de facture :
 
[[Fichier:Vte Fact 9 Trf Nofact.PNG|centré]]
 
*Un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture.
 
 
 
Le bouton <code> Facturer </code> permet de créer une facture à partir du transfert sélectionné si autorisé (validé et non facturé, fonction du type de transfert) :
 
[[Fichier:Vte Fact 10 Trf BtnFact.PNG]]
 
 
 
=Fiche client > Onglet "Débits et factures"=
 
Vous pouvez visualiser le N° de facture correspondant à un débit depuis l'onglet "Débits et factures" de <code> Clients / Fiche client</code> :
 
*La colonne "'''Facture'''" affiche le N° de la facture correspondant au débit de vente :
 
[[Fichier:Vte Fact 8 Client.PNG|centré]]
 
*Un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture.
 
 
 
=Facturation automatique=
 
[[Modification_de_Version_5.13#Facturation_automatique_des_ventes_internes_et_transferts_:_s.C3.A9parer_les_factures_des_avoirs|'''Modification de la version 5.13''' :]]  
 
La facturation automatique des ventes internes et des transferts '''va générer des factures séparées''' pour les :
 
1. '''Transferts''' : bons de type '''ETR''', '''VTR'''
 
2. '''Retours ou annulations de transferts''' : bons de type '''RRT''' et '''AN'''
 
et non plus regroupant tous les types de bons (ETR, VTR, RRT, AN) dans la même facture comme auparavant.
 

Version actuelle datée du 13 août 2021 à 17:50

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